4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
20
Data de Lançamento: 05/12/2014 |
4,11
12/008-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA |
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
4,11
4,11
1,0000
135,12
17/083-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
135,12
1,0000
0,00
58/006-2014
161/2014
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE |
NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C |
363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 |
4.220,00
1,0000
4.220,00
562,15
68/007-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
363,60
69/012-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
33,50
6,70
5,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
1.045,86
79/010-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
187,60
6,70
28,0000
562,15
80/010-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
958,76
81/011-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
100,50
6,70
15,0000
1.151,10
82/012-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
160,80
6,70
24,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
972,16
83/011-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
113,90
6,70
17,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
825,25
84/010-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
825,25
33,01
25,0000
1.124,30
85/010-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
20
0,00
87/010-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
1.057,79
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
957,29
33,01
29,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
100,50
6,70
15,0000
319,10
363/009-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE |
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO |
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
319,10
0,03
SV
9.117,1400
0,00
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
15,87
1,0000
15,87
0,00
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,16
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
30,16
1,0000
30,16
0,00
1327/017-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
107,96
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
107,96
107,96
1,0000
4.800,00
1427/009-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
4.800,00
4.800,00
1,0000
241,30
1550/010-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
241,30
241,30
1,0000
41,40
1999/005-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A |
SECRETARIA - JURÍDICO |
41,40
6,90
UN
6,0000
0,00
2532/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 363-6 CEF
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2535/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2536/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 CEF
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2540/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2545/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2547/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2549/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2551/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
20
0,00
2635/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
SOCIAL |
1.550,00
%
2,7800
558,00
0,00
2639/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
1,45
3556/003-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE
1,45
1,45
1,0000
0,00
3822/005-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
2.750,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
2.750,00
2.750,00
1,0000
2.250,00
3850/007-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
3851/007-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
3852/007-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
3966/007-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
3.430,20
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
32,24
SV
1,0000
32,24
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
775,20
SV
6,0000
129,20
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
2.622,76
SV
29,0000
90,44
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
20
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
89,75
5232/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
89,75
0,15
M2
606,4500
9.600,00
5645/009-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
9.600,00
9.600,00
1,0000
0,00
6220/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
0,00
6221/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
3.200,00
3.200,00
MÊS
1,0000
0,00
6222/005-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
10.013,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10.013,00
570,00
SV
17,5700
0,00
6490/004-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
256,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
256,00
2.983,68
MÊS
0,0900
2.250,00
7039/006-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
7041/006-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
7043/006-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
2.250,00
7044/006-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
4.035,06
7272/002-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
4.035,06
927,60
%
4,3500
39,00
7272/003-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
39,00
927,60
%
0,0400
1.256,34
7366/004-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
1.122,34
33,01
34,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. |
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
20
397,10
7367/004-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
7472/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
7.570,20
7.570,20
1,0000
0,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
9.400,00
1,0000
9.400,00
0,00
8045/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
200.720,08
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO |
COMPETENCIA OUTUBRO/2014 - DES. AGRÁRIO |
26.588,48
3.190,63
%
8,3300
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE |
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
174.131,60
24.138,34
%
7,2100
0,00
8046/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
132.587,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES |
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA |
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
132.587,98
16.832,51
%
7,8800
0,00
9208/001-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
362,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
362,00
1,0000
362,00
0,00
9214/003-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
362,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
1,0000
362,00
0,00
9216/003-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
362,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
1,0000
362,00
633,60
9248/003-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
633,60
633,60
1,0000
27.982,04
9834/001-2013
34/2012
Tomada de Preço Obras
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO |
DE UBS ARAPONGAL OESTE - Medição Final - SAÚDE |
27.982,04
27.982,04
SV
1,0000
6.688,23
9869/002-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO |
254,12
254,12
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
20.800,00
9896/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - |
JORCAL - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPIS - SERV. |
20.800,00
26,00
UN
800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
20
166,54
9927/000-2014
8568/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
4 - BROCA DE VIDEA 6MMþÿ
16,98
5,66
UN
3,0000
5 - BROCA DE VIDEA 8MMþÿ
25,35
8,45
UN
3,0000
7 - BROCA DE VIDEA 12MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. M. ASSIST. SOCIAL
45,33
15,11
UN
3,0000
1 - DESEMPENADEIRAþÿ
3,43
3,43
UN
1,0000
3 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 8'
25,35
8,45
UN
3,0000
2 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 5'
14,85
4,95
UN
3,0000
6 - BROCA DE VIDEA 10MM
35,25
11,75
UN
3,0000
4.000,00
10285/001-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor |
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga |
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO |
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL |
4.000,00
6.000,00
PROF.
0,6700
99,03
10295/002-2014
9051/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA |
USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
99,03
33,01
3,0000
469,82
10296/003-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 |
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
73,70
6,70
11,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
396,12
33,01
12,0000
41.919,02
10381/002-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. |
MUNICIPAIS |
41.919,02
41.919,02
SV
1,0000
2.811,75
10628/000-2014
9203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.811,75
562,35
RL
5,0000
5.020,10
10748/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, |
isento de rebarbas, na cor branca. - MAE |
25,00
1,25
UN
20,0000
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, |
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de |
identificação do fabricante e do produto. - KEITA |
55,10
1,45
UN
38,0000
1 - COADOR DE PANO. flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. |
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - ESPERANÇA |
201,00
2,01
UN
100,0000
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL. (em polipropileno), estilo merenda escolar, atóxico, inodoro, com |
espessura mínima de 3 mm, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 10 mL de capacidade. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - COBRIREL |
1.840,00
0,80
UN
2.300,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, |
isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES |
72,00
3,60
UN
20,0000
6 - LUVA DESCARTÁVEL. em látex, para procedimentos, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com |
talco, com validade mínima de 2 anos. Caixa com 100 unidades. Constar na embalagem: dados de |
identificação do fabricante e do produto. - TALGE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.827,00
12,85
PCT
220,0000
206,60
10749/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de |
identificação do fabricante - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
111,60
1,80
UN
62,0000
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. Com revestimento |
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve conter um par de luvas e |
constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE |
95,00
1,90
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
20
305,40
10963/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do |
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na |
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
22,50
0,75
UN
30,0000
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para |
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto |
dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de |
fabricação e validade. - BUFALO |
54,90
1,83
FR
30,0000
2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema |
prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, |
tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do |
produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN |
228,00
4,56
UN
50,0000
430,00
11040/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado |
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 |
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
430,00
430,00
UN
1,0000
306,81
11043/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
46,30
23,15
UN
2,0000
3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. - |
PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU |
28,00
14,00
UN
2,0000
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA - |
MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
16,00
8,00
UN
2,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA |
MODELO FLEX SEM BICO |
216,51
72,17
PAR
3,0000
1.712,06
11470/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - CARTER DO MOTOR
186,20
186,20
UN
1,0000
8 - CORREIA DENTADA
63,70
63,70
UN
1,0000
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
41,16
41,16
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO COMANDO
57,82
57,82
UN
1,0000
16 - FILTRO DE AR
28,42
28,42
UN
1,0000
18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
70,56
11,76
UN
6,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
94,08
94,08
UN
1,0000
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO
67,62
67,62
UN
1,0000
4 - COXIM LATERAL DO MOTOR
63,70
63,70
PÇ
1,0000
6 - JUNTA CARTER
47,04
47,04
UN
1,0000
14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
67,62
67,62
UN
1,0000
15 - FILTRO DE OLEO
28,42
28,42
UN
1,0000
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
63,70
63,70
UN
1,0000
12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO
117,60
117,60
UN
1,0000
13 - HOMOCINETICA
352,80
176,40
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
20
1.301,30
11481/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
284,70
9,49
PCTE
30,0000
2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
307,20
3,84
CX
80,0000
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER
138,00
0,69
CX
200,0000
7 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS
49,00
0,98
PCTE
50,0000
8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI
179,40
2,99
PCTE
60,0000
1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX
36,54
0,58
UN
63,0000
4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX
68,80
3,44
KG
20,0000
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE
194,00
1,94
KG
100,0000
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA
12,66
4,22
UN
3,0000
10 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - |
ASSISTÊNCIA |
31,00
3,10
PCT
10,0000
1.091,63
11498/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
38,00
0,76
UN
50,0000
14 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
63,20
1,58
MÇ
40,0000
15 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
113,60
5,68
KG
20,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
22,08
3,68
DZ
6,0000
12 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
150,60
2,51
KG
60,0000
16 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
17 - MEXIRICA - CEAGESP
28,60
1,43
KG
20,0000
20 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI |
- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
31,50
0,63
KG
50,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
56,00
1,12
KG
50,0000
11 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
44,50
0,89
MÇ
50,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
13 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
52,50
1,05
KG
50,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
52,00
2,60
CX
20,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
44,00
0,88
MÇ
50,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
31,50
0,63
KG
50,0000
18 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
19 - PONKAN - CEAGESP
26,60
1,33
KG
20,0000
1.137,21
11539/003-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1.023,31
33,01
31,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
113,90
6,70
17,0000
194,00
11695/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS |
PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM |
OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL |
194,00
1,94
KG
100,0000
1.745,00
11773/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
20
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - LEXMARK C782DN - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO |
ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.745,00
1.745,00
UN
1,0000
0,00
11829/001-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80 |
7,80
1,0000
7,80
0,00
11829/002-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
163,80
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, |
TOTALIZANDO 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00 |
163,80
1,0000
163,80
105,00
11839/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis |
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
VULCANIZADA - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
105,00
10,50
PAR
10,0000
255,00
11906/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- |
ADMINISTRAÇÃO |
20,00
0,50
UN
40,0000
1 - CABO DE REDE
235,00
235,00
CX
1,0000
251,76
11907/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT
78,00
78,00
RL
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O |
SESMT- ADMINISTRAÇÃO |
47,76
3,98
UN
12,0000
1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45
126,00
18,00
UN
7,0000
301,80
11908/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA
60,00
1,50
UN
40,0000
4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM
9,20
4,60
PCT
2,0000
3 - PREGO DE AÇO 3MM
5,00
2,50
PCT
2,0000
5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- |
ADMINISTRAÇÃO |
1,60
1,60
KIT
1,0000
1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT
226,00
226,00
UN
1,0000
0,00
12117/002-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.500,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES |
7.500,00
7.500,00
1,0000
0,00
12249/018-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
25.000,00
SV
0,0400
0,00
12249/019-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
25.000,00
SV
0,0400
3.720,00
12283/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive |
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E |
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO |
ITINERÁRIO: 18/10/14 BUSCAR EM SÃO CARLOS E TRAZER PARA REGISTRO E 19/10/14 LEVAR DE |
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA |
3.720,00
3,10
KM
1.200,0000
1.793,60
12289/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
20
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA
691,33
345,66
UN
2,0000
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. ESTICADOR DA CORREIA - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
176,25
176,25
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. ESTICADORA DA ESTEIRA
926,03
926,03
PÇ
1,0000
1.535,43
12290/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - FILTRO DE AR. EXTERNO
353,52
176,76
UN
2,0000
5 - Aquisição de: TAMPA. DO PRE FILTRO
183,05
183,05
UN
1,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA -MT
132,57
44,19
UN
3,0000
2 - FILTRO DE AR. INTERNO
284,78
142,39
PÇ
2,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,94
83,47
PÇ
2,0000
6 - CORREIA DO MOTOR
216,20
108,10
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA PRE FILTRO AR
108,02
54,01
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 3/4 - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
90,34
90,34
MT
1,0000
641,08
12291/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
641,08
213,69
UN
3,0000
499,01
12293/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
3 - OLEO DE TRANSMISSAO. LT - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
88,01
22,00
UN
4,0000
2 - OLEO HIDRAULICO. BALDE
215,00
215,00
FR
1,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
196,00
28,00
UN
7,0000
1.780,00
12294/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO DA LAMINA
572,45
190,82
PÇ
3,0000
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
756,85
378,43
UN
2,0000
3 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
450,70
225,35
UN
2,0000
2.429,42
12295/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
78,40
78,40
UN
1,0000
8 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
109,76
54,88
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
333,20
166,60
UN
2,0000
5 - DISCO DE FREIO. VENTILADO
274,40
137,20
UN
2,0000
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
158,76
158,76
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
235,20
PÇ
2,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA
83,30
83,30
UN
1,0000
12 - JUNTA CARTER. DO MOTOR
44,10
44,10
UN
1,0000
13 - COIFA. TRIZETA LADO CAMBIO - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
68,60
34,30
UNI
2,0000
1.396,50
12297/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE PALHETA
63,70
63,70
UN
1,0000
4 - BANDEJA
290,08
145,04
PÇ
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
20
9 - REPARO DO MOTOR. DE ARRANQUE
421,40
421,40
UN
1,0000
12 - CONECTOR ELETRICO
58,80
9,80
UN
6,0000
5 - JOGO DE FREIO DIANTEIRO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
24,50
24,50
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
20,58
20,58
UN
1,0000
11 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA
47,04
47,04
UN
1,0000
10 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
156,80
156,80
PÇ
1,0000
13 - Aquisiçao de:FUSIVEL - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19,60
3,92
UN
5,0000
1 - TENSOR CORREIA
137,20
137,20
UN
1,0000
2 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
24,50
24,50
UN
1,0000
1.574,86
12299/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO
1.484,70
1.484,70
PÇ
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,16
90,16
UN
1,0000
426,00
12327/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
105,98
105,98
PÇ
1,0000
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
320,01
160,01
UN
2,0000
851,00
12328/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - TINTA. AMARELA MF
73,91
36,95
LT
2,0000
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. DIANTEIRA DO PARA CHOQUE
741,99
741,99
PÇ
1,0000
3 - PRIMER. CINZA - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
35,10
17,55
LT
2,0000
234,50
12329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
234,50
234,50
UN
1,0000
272,00
12332/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
272,00
272,00
PÇ
1,0000
1.046,00
12351/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - PRISIONEIRO. DO COLETOR DO ESCAPE
342,22
57,04
UN
6,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DO COTOVELO DO ESCAPE
146,18
36,55
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S 90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
557,59
92,93
UN
6,0000
1.940,00
12372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA
300,00
50,00
HR
6,0000
8 - CARGA. DE GAS
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
9 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - LINHA GM LEVE - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO
460,00
50,00
HR
9,2000
7 - TROCAR. DE OLEO E BATERIA
100,00
50,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
20
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2.542,12
12381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
6 - Aquisição de: POLIA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
78,40
UN
2,0000
3 - ALAVANCA. SELETORA DO CAMBIO
481,18
481,18
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
240,10
240,10
UN
1,0000
4 - ALAVANCA DO CAMBIO. COMPLETA
461,58
461,58
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
379,26
379,26
UN
1,0000
5 - MOTOR DE ARRANQUE
823,20
823,20
UN
1,0000
2.019,00
12383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO. DO MOTOR
416,38
416,38
UN
1,0000
4 - RETENTOR. DO EIXO SAIDA DO CARDAN - MAQUINA DA ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
496,89
248,45
UN
2,0000
3 - RETENTOR DO EIXO. ENTRADA DO CARDAN
333,88
166,94
UN
2,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
771,85
385,93
UN
2,0000
176,05
12385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
176,05
22,01
LT
8,0000
4.080,61
12386/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. DO SUBSOLADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.080,61
4.080,61
UN
1,0000
374,35
12388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - Aquisição de CAPA. PARA MANGUEIRA
51,06
25,53
UNI
2,0000
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. FLANGE - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
112,65
112,65
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. R 12 1.1/2
210,64
191,49
MT
1,1000
140,00
12442/000-2014
11115/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
1 - CONFECÇAO DE PLACA. CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL - |
MEDIDA: 80CM X 41CM - Para uso na entrada de emergência e recepção da UPA - Unidade de Pronto |
Atendimento do Município - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
140,00
70,00
SV
2,0000
1.580,00
12514/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
636,00
15,90
FR
40,0000
1 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
853,98
12516/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
469,59
469,59
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
1.720,00
12518/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
1.720,00
1.720,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
20
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.780,80
12523/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
2 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
3 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
636,00
15,90
FR
40,0000
1 - OLEO MOTOR URSA TDSA
200,80
10,04
FR
20,0000
853,98
12527/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
469,59
469,59
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
430,00
12934/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, sem repelente, |
conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de |
Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM |
DOSADOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA |
SECRETARIA - TRÂNSITO |
430,00
430,00
UN
1,0000
1.740,04
12938/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN |
388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE |
APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA MODELO KA 30 PUNHO ELASTICO |
182,00
9,10
PAR
20,0000
5 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG". Grau de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. |
12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO. - |
MARCA M3 - PLUG POMP PLUS |
24,00
4,00
UN
6,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. Numeração disponível do 34 |
ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO |
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX |
SEM BICO |
866,04
72,17
PAR
12,0000
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
246,00
20,50
UN
12,0000
3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto |
ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA |
374,00
18,70
PAR
20,0000
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, |
fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI |
EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA |
EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
48,00
8,00
UN
6,0000
860,00
13076/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR
860,00
430,00
UN
2,0000
7.445,10
13077/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
VULCANIZADA |
1.050,00
10,50
PAR
100,0000
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA |
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO |
577,50
38,50
PAR
15,0000
4 - Proteção de membro inferior tipo perneira - MARCA TECMATER - MODELO 3T AÇO
237,00
39,50
PAR
6,0000
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu - MARCA VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
2.590,00
37,00
UN
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
20
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA |
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA |
275,00
27,50
PAR
10,0000
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor - MARCA STEELPRO |
VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
MUNICIPAIS |
192,00
8,00
UN
24,0000
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
617,10
18,70
PAR
33,0000
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG" - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS
80,00
4,00
UN
20,0000
11 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO TRANSPAREN
280,00
14,00
UN
20,0000
7 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA DANY - LUVA LONGATEX
115,00
11,50
PAR
10,0000
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
231,50
23,15
UN
10,0000
10 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C
1.200,00
60,00
UN
20,0000
5.840,10
13078/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - |
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
4.330,20
72,17
PAR
60,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - |
BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.509,90
50,33
PAR
30,0000
122,76
13238/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2550 NO VALOR DE R$ 3720,00 (EMP. 12283/0)
122,76
122,76
1,0000
979,37
13788/000-2014
Outros/Não Aplicável
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
979,37
211110100
J
12.614.930/0001-14
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 79 NO VALOR DE R$ 27.982,04 (EMP. 9834/1)
979,37
979,37
1,0000
0,00
13861/001-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
645,00
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
159,00
KG
10,0000
15,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
104,00
KG
20,0000
5,20
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
382,00
KG
20,0000
19,10
0,00
13861/002-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
632,00
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
382,00
KG
20,0000
19,10
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
91,00
KG
17,5000
5,20
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
159,00
KG
10,0000
15,90
1.068,10
14224/000-2014
12526/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE |
FUTEBOL SUB 15 - SAÍDA DIA 12/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
738,00
184,50
4,0000
72,72
14227/000-2014
12534/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM |
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
14228/000-2014
12535/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM |
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
99,03
14284/000-2014
12536/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL PARA REVISÃO E VIAGEM |
PARA CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - |
SANTOS/SP: DIA 12/11/2014, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 22:20h - CANANÉIA/SP: DIA 14/11/2014, |
SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
99,03
33,01
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
20
79,42
14285/000-2014
12550/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
79,42
14286/000-2014
12551/2014
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
39,71
14290/000-2014
12590/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA |
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 23/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:30h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
33,01
14394/000-2014
12537/2014
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA |
CIVIL DO ESTADO - DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
33,01
33,01
1,0000
39,71
14396/000-2014
12640/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR A BIBLIOTECÁRIA PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO DE |
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIA 20/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
257,22
14397/000-2014
12641/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL |
DE CULTURA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 20h30 - CULTURA |
184,50
184,50
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1.068,10
14398/000-2014
12632/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM A CERQUILHO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO "CAMPEONATO ESTADUAL DE |
FUTEBOL - SUB 17" - SAÍDA: 11/12/2014 ÀS 06h E RETORNO: 15/12/2014 ÀS 22h - ESPORTES |
738,00
184,50
4,0000
1.893,13
14456/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1097 - R$ 41.919,02 (EMP. 10381/2)
1.893,13
1.893,13
1,0000
0,00
14468/001-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
727,20
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE |
AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
681,58
14639/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO MENSAL 12/2014
681,58
681,58
1,0000
127,50
14643/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1592 - R$ 1.159,11 (M.O) - EMP. 9869/2
127,50
127,50
1,0000
0,00
14677/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
18.331,95
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2014/75 - R$ 333.308,06 (EMP. 8045/3, 8046/3)
18.331,95
18.331,95
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
20
0,00
14688/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
52,98
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 600 - R$ 450,44 (EMP. 12990/0)
52,98
52,98
1,0000
0,00
14739/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
9.435,73
9.435,73
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
9.435,73
9.435,73
1,0000
0,00
14740/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.073,34
3.073,34
02.00.03.092.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - JURÍDICO
3.073,34
3.073,34
1,0000
0,00
14741/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14740/000-2014.
0,01
0,01
1,0000
0,00
14742/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2.064,12
2.064,12
03.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - ADMINISTRAÇÃO
2.064,12
2.064,12
1,0000
0,00
14743/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14742/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
14744/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1.389,14
1.389,14
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - FINANÇAS
1.389,14
1.389,14
1,0000
0,00
14745/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14744/000-2014.
0,01
0,01
1,0000
0,00
14746/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
5.258,26
5.258,26
05.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - PLANEJ. URBANO
5.258,26
5.258,26
1,0000
0,00
14747/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14746/000-2014.
0,02
0,02
1,0000
0,00
14748/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.132,87
3.132,87
07.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - TRÂNSITO
3.132,87
3.132,87
1,0000
0,00
14749/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14748/000-2014.
0,01
0,01
1,0000
0,00
14750/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.552,05
3.552,05
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - CULTURA
3.552,05
3.552,05
1,0000
0,00
14751/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14750/000-2014
0,02
0,02
1,0000
0,00
14752/000-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
-1.800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7376/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO AO TÉRMINO DO SERVIÇO
-1.800,00
-1.800,00
1,0000
0,00
14753/000-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
-698,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.510.334/0001-80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9078/0-2014 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO E O PREGÃO JÁ FOI |
ENCERRADO |
-698,00
-698,00
1,0000
0,00
14754/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-5.967,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2745/0-2014 - MOTIVO: TERMINO DO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 77/13
-5.967,29
-5.967,29
1,0000
0,00
14755/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE
6.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
20
1 - REALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL |
DE REGISTRO - ACIAR, OBJETIVANDO CONCILIAR OS MUNICIPES A ADIMPLIR OS DÉBITOS COM O |
MUNICÍPIO - CONFORME DECRETO 1953/2014 - CAMPANHA NACIONAL "ACERTANDO SUAS CONTAS 2014" - |
FINANÇAS |
6.000,00
6.000,00
1,0000
0,00
14756/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
241,34
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO - |
CONFECÇÃO DE PLACA PARA INSTALAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL CEMITÉRIO DA PAZ - GABINETE |
241,34
241,34
SV
1,0000
0,00
14757/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
862,40
0,00
12.00.12.361.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - REPARO. DO ALTERNADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., |
PLACA EHE 7191 KOMBI. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 862,40 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB/14 - FUNDEB |
362,60
362,60
UN
1,0000
1 - BATERIA 45 AMPERES
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. LIGAÇÃO BUZINA
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14758/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
750,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - SERVIÇO. TROCA DE FREIO DE MÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM |
DESCONTO R$ 750,00 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB |
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. TROCA DE PARABARRO
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO DE TROCA. CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14759/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.249,50
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - AREBITE. JG
58,80
29,40
UN
2,0000
5 - AREBITE TRASEIRO
78,40
19,60
PÇ
4,0000
6 - CANO DO FREIO. ESTACIONÁRIO
333,20
333,20
UN
1,0000
8 - BUCHA. ESTABILIZADORA ORIGINAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
1249,50 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
176,40
88,20
UN
2,0000
2 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
156,80
156,80
UN
1,0000
4 - PARABARRO. TRASEIRO
93,10
93,10
PÇ
1,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
205,80
205,80
UN
1,0000
7 - LONA DE FREIO. DE MÃO
147,00
147,00
JG
1,0000
0,00
14760/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
38,22
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., |
VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 38,22 - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
38,22
12,74
UN
3,0000
0,00
14761/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.234,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - BORRACHA DE PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 3.234,00 |
- REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
196,00
196,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: PARABRISA
3.038,00
3.038,00
UN
1,0000
0,00
14762/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO |
R$ 450,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
450,00
75,00
HR
6,0000
0,00
14763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E., VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - C/C 368-7 CEF - |
200,00
50,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
20
0,00
14764/000-2014
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
154,36
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
cores, em material tipo lona com brilho. - PARA REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO |
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. TAL EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE |
2014 NO ANFITEATRO PRFª VILMA BERTELLI MAEJI (KKKK) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 |
CEF - EDUCAÇÃO |
154,36
77,18
SV
2,0000
0,00
14765/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.728,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS EXPOSITORES DOS STANDS DE ARTESANATOS |
QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOVALE 2014 - CULTURA |
1.728,00
10,80
UN
160,0000
0,00
14766/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
260,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 12 degraus - A.L. - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DESTA |
SECRETARIA E TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
260,00
130,00
UN
2,0000
0,00
14767/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
3.941,35
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
2.815,25
112,61
SV
25,0000
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA EVENTO I COPA REGISTRO DE KARATE, NA |
PRAÇA BEIRA RIO, DIA 21 DE DEZEMBRO - A PARTIR DE 07:00hs E CORRIDA SÃO SILVESTRE, DIA 31 DE |
DEZEMBRO, HORÁRIO E LOCAL A SEREM CONFIRMADOS - ESPORTES |
1.126,10
112,61
SV
10,0000
0,00
14768/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
577,47
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
404,25
57,75
DIÁRI
7,0000
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA EVENTO I COPA |
REGISTRO DE KARATE, NA PRAÇA BEIRA RIO, DIA 21 DE DEZEMBRO - A PARTIR DAS 07:00hs, E CORRIDA |
SÃO SILVESTRE, DIA 31 DE DEZEMBRO, HORÁRIO E LOCAL SERÃO CONFIRMADOS - ESPORTES |
173,22
86,61
DIÁRI
2,0000
0,00
14769/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
4.543,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DESTA SECRETARIA - CENTRO SOCIAL URBANO - |
ESPORTES |
4.543,00
649,00
UN
7,0000
0,00
14770/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
4.951,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
5 - TROFEU 30 CM. base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA |
494,40
30,90
UNI
16,0000
6 - TROFEU 30 CM. base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
578,75
23,15
UNI
25,0000
8 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - DOURADA - REMA
615,00
4,10
UN
150,0000
10 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - PREMIAÇÃO FINAL PARA OS CAMPEONATOS - |
ESPORTES |
615,00
4,10
UN
150,0000
1 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA |
328,00
20,50
UN
16,0000
7 - TROFEU 35 CM. base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
675,00
27,00
UN
25,0000
9 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESURA - PRATA - REMA
615,00
4,10
UN
150,0000
4 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA |
411,20
25,70
UN
16,0000
2 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
246,40
15,40
UN
16,0000
3 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA |
372,50
14,90
UN
25,0000
0,00
14771/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
2.072,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
3 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. tamanho mirim (Sub-11), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com |
PVC. Diâmetro: 50-55 CM Peso: 300 – 350g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou |
similar - TITAN |
478,00
23,90
UN
20,0000
5 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho masculino, com 32 gomos , confeccionada em PVC. |
140,00
28,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
20
Circunferência: 58 - 60 cm, Peso: 325 - 400 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip |
System removível e lubrificado. Ou similar - TITAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO. tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em |
PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar - |
TITAN |
388,70
29,90
UN
13,0000
2 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. |
Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou |
similar - TITAN |
478,00
23,90
UN
20,0000
4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. Termotec, com 12 gomos, confeccionada em PVC. Diâmetro: 61-64 CM Peso: |
410 – 440g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar - PENALTY |
588,00
49,00
UN
12,0000
0,00
14772/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
432,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 |
(seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
432,50
1,73
KG
250,0000
0,00
14773/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
1.911,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.911,00
12,74
KG
150,0000
0,00
14774/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
492,44
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
492,44
246,22
SV
2,0000
0,00
14775/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
220,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 10 degraus - A.L - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
220,00
110,00
UN
2,0000
0,00
14776/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
73,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de |
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e |
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - |
DSR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
73,00
3,65
UN
20,0000
0,00
14777/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
61,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
61,50
20,50
PCTE
3,0000
0,00
14778/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
939,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada |
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de |
0,40 mm. - DANNY LUVAS |
30,20
1,51
PAR
20,0000
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm |
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem |
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
454,80
7,58
KG
60,0000
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm |
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem |
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
454,80
7,58
KG
60,0000
0,00
14779/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
456,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm |
x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
456,00
7,60
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
20
0,00
14780/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.475,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.475,40
24,59
FD
60,0000
0,00
14781/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
36,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de |
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e |
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - |
DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - |
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
36,50
3,65
UN
10,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2014.
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